Detail faktúry číslo DF2023/155
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/155
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloDodatok č. OCUBR-S2023/00069
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia19.5.2023
- Názov organizacieBrzotín
Odberateľ
- NázovObec Brzotín
- IČO00594768
- AdresaMáriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
Dodávateľ
- NázovSlovak Telekom , a.s.
- IČO35763469
- AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Dátum vystavenia19.5.2023
- Dátum doručenia19.5.2023
- Dátum splatnosti19.5.2023
- Suma98,96 € s DPH
- PopisFaktúra za hovory pevnej siete 04/23 a telekomun. služby tel. č. 0903763925 za 03/23
Prílohy
Dokument nemá prílohy.