Detail faktúry číslo DF2023/514
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/514
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloDodatok č. OCUBR-S2023/00069
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia20.11.2023
- Názov organizacieBrzotín
Odberateľ
- NázovObec Brzotín
- IČO00594768
- AdresaMáriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
Dodávateľ
- NázovSlovak Telekom , a.s.
- IČO35763469
- AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Dátum vystavenia1.11.2023
- Dátum doručenia14.11.2023
- Dátum splatnosti20.11.2023
- Suma98,96 € s DPH
- PopisFaktúra za hovory pevnej siete na obdobie 11/23
Prílohy
Dokument nemá prílohy.