Detail faktúry číslo DF2024/177
Faktúra
- Číslo faktúryDF2024/177
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloDodatok č. OCUBR-S2023/00069
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia18.4.2024
- Názov organizacieBrzotín
Odberateľ
- NázovObec Brzotín
- IČO00594768
- AdresaMáriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
Dodávateľ
- NázovSlovak Telekom , a.s.
- IČO35763469
- AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Dátum vystavenia1.4.2024
- Dátum doručenia15.4.2024
- Dátum splatnosti18.4.2024
- Suma130,97 € s DPH
- PopisFaktúra za hovory pevnej siete a telekomunikačné služby: TU, TSP, MOaPS
Prílohy
Dokument nemá prílohy.