Detail faktúry číslo DF2024/365
Faktúra
- Číslo faktúryDF2024/365
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloDodatok č. OCUBR-S2023/00069
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia9.8.2024
- Názov organizacieBrzotín
Odberateľ
- NázovObec Brzotín
- IČO00594768
- AdresaMáriássyho námestie 167, 049 51 Brzotín
Dodávateľ
- NázovSlovak Telekom , a.s.
- IČO35763469
- AdresaBajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Dátum vystavenia1.8.2024
- Dátum doručenia5.8.2024
- Dátum splatnosti19.8.2024
- Suma16,00 € s DPH
- PopisFaktúra za pevnú sieť - MOaPS
Prílohy
Dokument nemá prílohy.