Detail faktúry číslo 8339835847
Faktúra
- Číslo faktúry8339835847
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia27.12.2023
- Názov organizaciePečenice
Odberateľ
- NázovObec Pečenice
- IČO00655902
- AdresaPečenice 64, 93503 Pečenice
Dodávateľ
- NázovSlovak Telekom, a.s.
- IČO35763469
- AdresaBajkalská /28, 817 62 Bratislava
- Dátum vystavenia1.12.2023
- Dátum doručenia4.12.2023
- Dátum splatnosti18.12.2023
- Suma20,08 € s DPH
- Popistelekom
Prílohy
Dokument nemá prílohy.