Detail faktúry číslo DF2026/0112
Faktúra
- Číslo faktúryDF2026/0112
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke číslo285/2025
- Dátum zverejnenia9.3.2026
- Názov organizacieTrenčianska Teplá
Odberateľ
- NázovObec Trenčianska Teplá
- IČO00312045
- AdresaM.R.Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
Dodávateľ
- NázovSAD Trenčín a.s.
- IČO36323977
- AdresaZlatovská cesta, 911 37 Trenčín
- Dátum vystavenia3.3.2026
- Dátum doručenia28.2.2026
- Dátum splatnosti17.3.2026
- Suma382,50 € s DPH
- PopisFaktúrujeme Vám za prepravu detí na vyučovanie z Tr. Teplej - miestna časť Dobrá -cez Tr.Teplá - ihrisko do Tr. Teplá - ZŠ od 1.2.2026 - 28. 2. 2026
Prílohy
Dokument nemá prílohy.