Detail faktúry číslo DF2026/0623
Faktúra
- Číslo faktúryDF2026/0623
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Viaže sa k objednávke číslo183/2026
- Dátum zverejnenia30.9.2026
- Názov organizacieTrenčianska Teplá
Odberateľ
- NázovObec Trenčianska Teplá
- IČO00312045
- AdresaM.R.Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
Dodávateľ
- NázovKOPPY Service, s.r.o.
- IČO46374370
- AdresaNa záhrade 657/10, 91105 Trenčín
- Dátum vystavenia11.9.2026
- Dátum doručenia28.9.2026
- Dátum splatnosti11.10.2026
- Suma916,82 € s DPH
- PopisKameniva fr. 4/8 zo dňa 8.9.2026 50 ton
Prílohy
Dokument nemá prílohy.