Detail faktúry číslo 51250104
Faktúra
- Číslo faktúry51250104
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve číslo23/2024/OV
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia15.4.2025
- Názov organizacieMesto Nové Mesto nad Váhom
Odberateľ
- NázovMesto Nové Mesto nad Váhom
- IČO00311863
- AdresaČsl. Armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
- NázovASFA - KDK s.r.o.
- IČO46704507
- AdresaMurgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom
- Dátum vystavenia5.2.2025
- Dátum doručenia5.2.2025
- Dátum splatnosti7.3.2025
- Suma23 034,03 € bez DPH
- PopisOpravav chodníkov - liaty asfalt časť Ul. Slnečná pravá strana
Prílohy
Dokument nemá prílohy.