Detail faktúry číslo 51250189
Faktúra
- Číslo faktúry51250189
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve číslo23/2024/OV
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia15.4.2025
- Názov organizacieMesto Nové Mesto nad Váhom
Odberateľ
- NázovMesto Nové Mesto nad Váhom
- IČO00311863
- AdresaČsl. Armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
- NázovASFA - KDK s.r.o.
- IČO46704507
- AdresaMurgašova 881/9, 01841 Dubnica nad Váhom
- Dátum vystavenia27.2.2025
- Dátum doručenia3.3.2025
- Dátum splatnosti29.3.2025
- Suma13 372,06 € bez DPH
- PopisPrevedené asfaltérske práce - Oprava chodníkov liaty asfalt ul. Ružová
Prílohy
Dokument nemá prílohy.