Detail faktúry číslo 51250433
Faktúra
- Číslo faktúry51250433
- Došlá faktúra
- Viaže sa k zmluve číslo2025/19/D/OER
- Viaže sa k objednávke čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia27.6.2025
- Názov organizacieMesto Nové Mesto nad Váhom
Odberateľ
- NázovMesto Nové Mesto nad Váhom
- IČO00311863
- AdresaČsl. armády 64/1, 91532 Nové Mesto nad Váhom
Dodávateľ
- NázovNTVS s.r.o.
- IČO36323900
- AdresaKlčové 2088, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- Dátum vystavenia2.5.2025
- Dátum doručenia2.5.2025
- Dátum splatnosti10.5.2025
- Suma6 583,00 € bez DPH
- PopisDotácia pre NTVS na 5/2025
Prílohy
Dokument nemá prílohy.