Detail objednávky číslo 1/2024
Objednávka
- Číslo objednávky1/2024
- Viaže sa k zmluve čísloNeviaže
- Dátum zverejnenia17.1.2024
- Názov organizacieDS Archa
Odberateľ
- NázovDS Archa
- IČO30779278
- AdresaRozvodná 25, 83101 Bratislava
Dodávateľ
- NázovLindström s.r.o.
- IČO35742364
- AdresaOrešianska 3, 91701 Trnava
- Dátum vystavenia10.1.2024
- Suma1 200,00 € s DPH
- Popisčistenie a výmen rohožiek 3 ks na r.2024
- Poznámka
Podpísal
- MenoOľga
- PriezviskoPhDr. Mgr. Jarošová, PhD.
- Funkciariaditeľka DS Archa
Prílohy
Dokument nemá prílohy.Faktúry
- Faktúra číslo 10/2024 pridaná 9.2.2024 08:50:00
- Faktúra číslo 124/2024 pridaná 30.4.2024 14:48:00
- Faktúra číslo 151/2024 pridaná 20.5.2024 11:22:00
- Faktúra číslo 182/2024 pridaná 2.7.2024 11:34:00
- Faktúra číslo 224/2024 pridaná 4.7.2024 15:44:00
- Faktúra číslo 260/2024 pridaná 30.7.2024 11:53:00
- Faktúra číslo 302/2024 pridaná 9.9.2024 15:54:00
- Faktúra číslo 337/2024 pridaná 25.9.2024 16:42:00
- Faktúra číslo 391/2024 pridaná 5.11.2024 14:05:00
- Faktúra číslo 436/2024 pridaná 12.12.2024 14:49:00
- Faktúra číslo 480/2024 pridaná 8.1.2025 10:10:00